按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
厦门市思明区审计局是主管全区审计工作的职能部门。
厦门市思明区经济责任审计中心负责根据区审计局授权办理经济责任审计联席会议办公室的日常工作、开展审计和专项调查等。
二、部门预算单位基本情况
思明区审计局(汇总)部门包括2个机关行政科室及1个下属事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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厦门市思明区审计局 |
财政核拨 |
12 |
11 |
|
思明区经济责任审计中心 |
财政核拨 |
7 |
7 |
三、部门主要工作总结
(一)2016年按计划实施审计项目28个,包括预算执行审计12个、经济责任审计11个(涉及领导干部14名)、专项审计调查2个、国有企业审计2个、政策执行审计1个。
(二)完成1个部门、1个街道及3个中小学幼儿园共5个单位决算审签。
(三)做好非立项性财务检查和专项审计工作,完成上级审计机关安排的审计项目,协调保障上级审计机关在我区实施审计项目的顺利开展。
(四)推进审计信息化工作,加强审计机关自身建设。
四、2016年决算收支总体情况
2016 年思明区审计局(汇总)部门年初结转和结余16.04万元,本年收入 514.07万元,本年支出492.98万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.05万元,年末结转和结余37.08万元。
(一)2016本年收入514.07万元,比2015年决算数增加155.42万元,增长43.33%,具体情况如下:
1.财政拨款收入456.64万元,其中政府性基金0.00 万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入57.43万元。
(二)2016本年支出492.98万元,比2015年决算数增加133.42万元,增长37.11%,具体情况如下:
1.基本支出442.61万元。其中,人员支出402.62万元,公用支出39.99万元。
2.项目支出50.37万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出435.59万元,比2015年决算数增加80.25万元,增长22.58%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行176.95万元,较2015年决算数增加49.43万元,增长38.76%。主要原因是增人、政策性增资。
(二)一般行政管理事务21.06万元,较2015年决算数增加4.23万元,增长25.13%。主要原因是增人、政策性增资。
(三)审计业务26.31万元,较2015年决算数减少5.97万元,下降18.49%。主要原因是审计业务费用下降。
(四)事业运行104.21万元,较2015年决算数增加20.55万元,增长24.56%。主要原因是增人、政策性增资。
(五)其他审计事务支出84.16万元,较2015年决算数增加15.77万元,增长23.06%。主要原因是预算科目口径调整。
(六)行政单位医疗6.6万元,较2015年决算数减少0.74万元,下降10.08%。主要原因是缴费比率下降。
(七)事业单位医疗2.87万元,较2015年决算数减少0.36万元,下降11.15%。主要原因是缴费比率下降。
(八)公务员医疗补助3.53万元,较2015年决算数减少1.09万元,下降23.59%。主要原因是年底财政结算方式变动。
(九)其他支出9.9万元,较2015年决算数增加3.23万元,增长48.43%。主要原因是会计科目调整。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0.00万元,比2015年决算数增加0万元,增长0 %。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.17万元,支出决算7.17万元,完成预算的398.33%,同比增长298.33%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,完成预算的0%。
(二)公务用车购置及运行费7.06万元,完成预算的1176.67%。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.06万元,主要用于公务用车租用、停车、洗车等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%和1076.67%,主要是:租车费用(原预算在租车费用专项)6.6万元。
(三)公务接待费0.11万元,完成预算的9.17%。主要用于相关业务部门调研交流的接待活动,累计接待1批次、接待总人数9人。与2015年相比, 公务接待费支出增长10%,主要是:公务接待人数增加1人。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出17.20万元,比2015年增加0.07万元,增长0.41%,与上年度基本持平。
(二)政府采购支出情况
2016 年政府采购支出总额4.70万元,其中:政府采购货物支出4.70万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
附件:2016年度部门决算公开表格
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