目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、部分一级项目情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区档案馆的主要职责是:依法接收、征集全区档案资料;承担馆藏档案资料整理、鉴定、保管、保护、修复、解密、划控、开放、统计、开发、利用以及馆藏档案数字化、档案宣传教育、政府公开信息查阅等工作。
二、部门预算单位基本情况
厦门市思明区档案馆包括0个机关行政处室及1个基层预算单位,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市思明区档案馆 |
6 |
6 |
三、部门主要工作任务
2025年,区档案馆将继续认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、二十届三中全会精神,大力宣传、执行《中华人民共和国档案法》和《档案法实施条例》,努力将学习成效转化为落实档案事业“十四五”发展规划的内在动力,在提升业务水平、优化利用服务、推动共享上展现新作为、再上新台阶。
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)厦门市思明区档案馆2025年收入预算为477.6734万元,比2024年预算数减少109.2452万元,下降18.61%,具体情况如下:
1.财政拨款收入477.6734万元,其中一般公共预算拨款收入477.6734万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
2.财政专户管理资金收入0.0000万元;
3.事业收入0.0000万元;
4.事业单位经营收入0.0000万元;
5.上级补助收入0.0000万元;
6.附属单位上缴收入0.0000万元;
7.其他收入0.0000万元;
8.上年结转结余0.0000万元。
(二)厦门市思明区档案馆2025年支出预算为477.6734万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少109.2452万元,下降18.61%,具体情况如下:
1.基本支出330.0034万元,其中,人员支出304.2424万元,公用支出25.7610万元;
2.项目支出147.6700万元;
3.非财政拨款支出0.0000万元。
(三)厦门市思明区档案馆2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2025年度一般公共预算支出477.6734万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少109.2452万元,下降18.61%,主要是由于馆藏档案数字化项目已完成,相关业务经费预算支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)278.4800万元。主要用于档案馆人员经费及公用经费等支出。
2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)147.6700万元。主要用于新馆大楼运行费、档案业务经费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.8200万元。主要用于档案馆退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.8600万元。主要用于档案馆在职人员基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.0000万元。主要用于档案馆在职人员职业年金等支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.5000万元。主要用于档案馆在职人员医疗保险等支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.3400万元。主要用于档案馆在职人员医疗补助等支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数持平,2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市思明区档案馆部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.2100万元,其中:因公出国(境)经费0.0000万元,公务接待费0.2100万元,公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排0.0000万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。
(二)公务接待费
2025年预算安排0.2100万元。主要用于档案业务开展等方面的接待活动。与上年预算相比持平,主要原因是:控制公务接待费。
(三)公务用车购置及运行费
2025年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年预算相比持平;公务用车购置费0万元,与上年预算相比持平。主要原因是:单位实行公务用车改革。
五、部分一级项目情况说明
(一)“侨批档案收购专项经费”项目情况
1.项目概述
本项目主要用于面向社会购买一批品相好、研究价值高的侨批档案,作为侨批馆建设的重要侨批档案资料来源。
2.立项依据
根据《中山路片区分指挥部专题会议纪要》,档案馆负责实施侨批的购买与捐赠征集等侨批档案收集工作。根据《福建省侨批档案保护与利用办法》关于“国家档案馆可以通过接受捐赠、购买、代存、复制等方式收集侨批档案”的规定,档案馆将在依规接受自愿捐赠的同时,面向社会购买一批品相好、研究价值高的侨批档案,作为侨批馆建设的重要侨批档案资料来源。综合侨批馆的面积及策展方案安排,拟安排30万元预算资金用于首批侨批档案购买工作。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区档案馆组织实施。
4.实施方案
主要用于为面向社会购买一批品相好、研究价值高的侨批档案,作为侨批馆建设的重要侨批档案资料来源。
5.实施周期
2025年
6.年度预算安排
2025年拟安排该项目一般公共预算30万元,同时拟动用单位自有资金0万元。其中:侨批档案收购专项经费30万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(二)“区档案馆新馆相关费用支出”项目情况
1.项目概述
本项目主要用于支付档案馆新馆大楼物业管理费、水电费、恒温恒湿空调系统空调滤网更换与维护费、新馆消防与电梯维保金、智慧档案馆支撑平台维保金等新馆大楼相关运行经费、其他档案馆大楼设备维护检修费用以及办公OA、政务外网、电信宽带等网络租赁费。
2.立项依据
支出根据相关财政财务规定据实结算。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区档案馆组织实施。
4.实施方案
本项目主要为档案馆新馆大楼物业管理费恒温恒湿空调系统空调滤网更换与维护费、新馆消防与电梯维保金、智慧档案馆支撑平台维保金等新馆大楼相关运行经费、其他档案馆大楼设备维护检修费用以及办公OA、政务外网、电信宽带等网络租赁费均与供应商签订合同按进度支付款项。档案馆水电费根据每月实际使用情况报销费用。
5.实施周期
2025年
6.年度预算安排
2025年拟安排该项目一般公共预算106.67万元,同时拟动用单位自有资金0万元。其中:区档案馆新馆相关费用支出106.67万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(三)“档案专项业务费”项目情况
1.项目概述
本项目主要用于档案馆日常业务开展。
2.立项依据
根据档案事业“十四五”发展规划,在提升业务水平、优化利用服务、推动共享展现新作为、再上新台阶。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区档案馆组织实施。
4.实施方案
主要用于档案资料编研、开展6·9国际档案日宣传活动、馆藏图书资料征购与整理、档案宣传资料制作、档案氛围布置、为全区各相关部门订阅工作报刊以及区档案馆新馆档案利用查询设备维护费等相关业务经费。
5.实施周期
2025年
6.年度预算安排
2025年拟安排该项目一般公共预算11万元,同时拟动用单位自有资金0万元。其中:档案专项业务费11万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年厦门市思明区档案馆的机关运行经费财政拨款预算22.441万元,比2024年预算增加5.9335万元,增长35.94%。
(二)政府采购情况
2025年厦门市思明区档案馆政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,厦门市思明区档案馆所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备2套。
(四)绩效目标设置情况
厦门市思明区档案馆2025年实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及一般公共预算拨款147.6700万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。无
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
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