2015年度厦门市思明区归国华侨联合会决算说明
时间:2016-08-30 11:54

  按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》,现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  1、密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意、沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。 

  2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,积极参政议政,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为所属基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。 

  3、配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐、安排工作,为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。 

  4、促进海外侨胞与祖国及厦门特区进行经济合作和科技交流;配合有关部门开展牵线搭桥、招商引资工作,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务。 

  5、配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。 

  6、宣传党和政府侨务工作的方针、政策,弘扬“嘉庚精神”,宣传海内外侨胞的先进事迹和爱国爱乡行动;开展海内外文化、学术交流;引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。 

  7、加强基层侨联组织建设,指导、支持所属团体会员单位开展工作。 

  8、承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。 

  二、部门预算单位基本情况 

  思明区侨联列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

思明区侨联 

机关 

2 

3 

  三、2015年部门主要工作 

  2015年,重点完成了以下工作: 

  (一)承办厦门市第三届厦门市侨界联欢节。 

  (二)举办2015年思明区侨界游泳比赛。 

  (三)组织编写厦门侨批(暂定名)书籍。 

  (四)做好贫困侨及侨界人士的走访慰问工作。 

  (五)继续指导基层侨联换届工作。 

  四、2015年决算收支总体情况 

  2015年,年初结转和结余2.88万元, 本年收入214.78万元,本年支出203.18万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余14.48万元。 

  (一)2015本年收入214.78万元,比2014年决算数增加   16.44万元,增长8.3%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入191.42万元,其中政府性基金0万元。 

  2.事业收入0万元。  

  3.经营收入0万元。  

  4.上级补助收入万元。  

  5.附属单位上缴收入0万元。  

  6.其他收入23.36万元。  

  (二)2015本年支出203.18万元,比2014年决算数减少2.62万元,降低1.3%,具体情况如下: 

  1.基本支出87.77万元。其中,人员支出79.38万元,公用支出8.39万元。 

  2.项目支出115.41万元。  

  3.上缴上级支出0万元。  

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类) 

  2015年,一般公共预算财政拨款支出181.77万元,比2014年决算数 减少1.12万元,下降0.6 %,具体情况如下( 按项级科目分类统计) 

  1.行政运行支出83.97万元,主要用于人员和办公经费。较2014年决算数增加7.78万元,增长10.21 %。主要原因是因调资基本支出增加。 

  2.华侨事务支出74.32万元,主要用于开展侨联业务支出。较2014年决算数减少7.63万元,下降9.3 %。主要原因是节约工作经费开支。 

  3.其他港澳台侨事务支出1.69万元。主要用于购置办公设备支出。较2014年决算数减少0.04万元,下降2.3 %,主要原因是购置设备支出减少。 

  4.其他民政管理事务支出15.19万元。主要用于两节慰问支出。较2014年决算数增加5.55万元,增长57.57 %。主要原因是提高慰问标准。 

  5.行政单位医疗支出2.65万元,主要用于在职人员医疗保险。较2014年决算数增加0.01万元,与上年相比基本持平。 

  6.公务员医疗补助支出1.16万元。主要用于在职人员医疗补助。较2014年决算数增加0.01万元,与上年相比基本持平。 

  7.其他支出2.79万元,主要用于其他侨联支出。较2014年决算数增加0.79万元,增长39.5%,主要原因是因公出国(境)增加1人次。 

  (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)  

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算87.77万元,比2014年决算数增加5.79万元,增长7.1 %,具体情况如下( 按类级经济分类统计) 

    1.工资福利68.66万元,较2014年决算数增加1.51万元,增长2.25 %。主要原因是因调资基本支出增加。 

  2.商品和服务支出7.93万元,较2014年决算数增加1.21  万元,增长18%。主要原因是办公费用、工会费和其他支出等提高。 

    3.对个人和家庭的补助10.72万元,较2014年 决算数增加2.78万元,增长35 %,主要原因是因调资基本支出增加。 

  4.其他资本性支出0.46万元,较2014年决算数增加0.29  万元,增长170.58 %,主要原因是购买条码机和条码打印机。 

  5.对企事业单位的补贴0万元,较2014年决算数增加0万元,增长0% 

  6.债务利息支出0万元,较2014年决算数增加0万元,增长0% 

  7.其他支出0万元。较2014年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  % 

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7 

  六、政府性基金支出决算情况  

  2015年度政府性基金支出0万元,与2014年决算数持平。 

  七、三公经费公共财政拨款支出决算情况 

  2015三公经费公共财政拨款支出4.06万元,同比下降27.76 %。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费2.79万元,主要用于随市侨联团组赴台湾交流。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。与2014年相比,因公出国(境)经费支出增长61.3 %主要原因是 :因加强两岸交流,公出国(境)增加1人次。 

  (二)公务用车购置及运行费0.30万元。其中: 公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.30万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出 ,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0 %3.2%,主要原因是:公务用车运行费节约0.01万元。 

  (三)公务接待费0.97 万元。主要用于海内外联谊联络、调研、基层侨联工作等方面的接待活动,累计接待7批次、接待101总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降72.9%,主要原因是:接待费用减少2.61万元。 

  八、政府采购情况 

  2015年度政府采购总额1.14万元,其中:政府采购货物支出1.14万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。  

    

  附件: 1. 收支决算总表 

         2.收入决算表 

         3.支出决算表 

         4.财政拨款收入支出决算总表 

         5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

         6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

         7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

         8.政府性基金预算支出决算表 

         9.部门决算相关信息统计表 

    

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