2016年度厦门市思明区归国华侨联合会部门决算公开说明
时间:2017-08-29 10:33

按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  1、密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意、沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

  2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,积极参政议政,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为所属基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

  3、配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐、安排工作,为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。

  4、促进海外侨胞与祖国及厦门特区进行经济合作和科技交流;配合有关部门开展牵线搭桥、招商引资工作,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务。

  5、配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。

  6、宣传党和政府侨务工作的方针、政策,弘扬“嘉庚精神”,宣传海内外侨胞的先进事迹和爱国爱乡行动;开展海内外文化、学术交流;引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

  7、加强基层侨联组织建设,指导、支持所属团体会员单位开展工作。

  8、承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市思明区归国华侨联合会列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

思明区侨联 

机关 

2 

2 

 

  三、部门主要工作总结

  2016年重点完成了以下工作:

  (一)承办“海丝·侨音·乡情—第四届厦门市侨界联欢节”。

  (二)举办思明区第五届侨界游泳比赛。

  (三)继续组织编写《厦门侨批》(暂定名)书籍。

  (四)做好贫困侨及侨界人士的走访慰问工作。

  (五)开展《厦门市新侨企业创新发展的现状、问题及建议》课题调研。

  (六)举办“孙中山先生与闽南华侨”图片展。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年年初结转结余12.11万元,本年收入203.30万元,本年支出183.45万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配 0.00万元,年末结转和结余31.96万元。

  (一)2016本年收入203.30万元,比2015年决算数减少11.48万元,下降5.34 %,具体情况如下:

  1.财政拨款收入179万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入 0万元。

  4.上级补助收入 0万元。

  5.附属单位上缴收入 0万元。

  6.其他收入 24.30万元。

  (二)2016本年支出183.45万元,比2015年决算数减少  19.73万元,下降9.71%,具体情况如下:

  1.基本支出115.44万元。其中,人员支出111.79万元,公用支出3.65万元。

  2.项目支出68.01万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出158.58万元,比2015年决算数减少23.19万元,下降12.76%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行支出98.16万元,主要用于人员和办公经费。较2015年决算数增加14.19万元,增长16.90 %。主要原因是因调资基本支出增加。

  (二)华侨事务支出55.32万元,主要用于开展侨联业务支出。较2015年决算数减少19万元,下降25.57 %。主要原因是节约工作经费开支。

  (三)其他港澳台侨事务支出0.47万元。主要用于购置办公设备支出。较2015年决算数减少1.22万元,下降72.19 %,主要原因是购置设备支出减少。

  (四)行政单位医疗支出2.05万元,主要用于在职人员医疗保险。较2015年决算数减少0.6万元,下降22.64 %。主要原因是下半年人员调离。

  (五)公务员医疗补助支出1.08万元。主要用于在职人员医疗补助。较2015年决算数减少0.08万元,下降6.90%。主要原因是下半年人员调离。

  (六)其他支出1.5万元,主要用于其他侨联支出。较2015年决算数减少1.29万元,下降46.24%,主要原因是因公出国(境)减少1人。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

  七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款调整预算2.15万元,支出决算2.08万元,完成调整预算的96.74%,同比下降48.77 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费1.5万元,完成调整预算的100%。主要用于随市侨联团组赴台湾地区交流。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 1 个;全年因公出国(境)累计1 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降46.24 %,主要原因是:因公出国(境)减少1人。

  (二)公务用车购置及运行费0.23万元,完成预算的76.66%。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆;公务用车运行费0.23万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0 %和23.33 %,主要原因是:公务用车节约。

  (三)公务接待费0.35万元,完成调整预算的100%。主要用于海内外联谊联络、调研、基层侨联工作等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数39人。与2015年相比, 公务接待费支出下降63.92 %,主要原因是:接待费用减少。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出3.65万元,比2015年减少4.74万元,下降56.50%,主要原因是2016年下半年人员减少1人,人员办公经费、工会福利费等减少。

  (二)政府采购支出情况

  2016年政府采购支出总额 0.47 万元,其中:政府采购货物支出0.47万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  九、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  (二)其他收入:指财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:2016年度部门决算公开表格

  1. 收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算支出决算表

  9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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