2025年厦门市思明区工商业联合会预算说明
时间:2025-01-28 16:26

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分一级项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

  第一部分

  第一部分:部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市思明区工商业联合会工作职责:引导会员参加思明区的经济建设,做好思明区非公有制经济人士政治安排的推荐工作;代表和维护会员合法权益,向有关部门反映会员的意见、要求和建议;为会员提供信息、管理、咨询等服务;开展培训;组织会员举办或参加各种展销会、交易会;组织会员出国、出境商务考察访问,帮助会员开拓国内、国外市场。增进与港、澳、台地区和各国工商联社团及工商界人士的联系和友谊,促进合作,协助引进技术、资金、人才。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市思明区思明区工商业联合会属行政单位,领导1名,没有内设科室,人员编制数合计4名,非在编雇用人员指标4名。实有在编人数4名,非在编雇用人员4名,离退休人员4名。其中列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区工商业联合会

4

4

  三、部门主要工作任务:

  2025年,思明区工商联将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十届三中全会精神,紧扣“两个健康”工作主题,始终保持奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识,更好服务党的统一战线和经济工作,更好服务增强党对民营经济的领导力和对民营经济人士的凝聚力,更好服务民营经济高质量发展和民营经济人士高素质成长,深学争优、敢为争先、实干争效,为中国式现代化厦门实践和思明区经济社会高质量发展贡献更多更强民营经济力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  一、加强政治引领,深化理想信念教育

  认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会及习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神,全面贯彻落实习近平总书记关于民营经济发展的重要论述,持续深化民营经济人士理想信念教育和社会主义核心价值观教育,策划举办各类培训,提升民营经济人士特别是年轻一代民营经济人士综合素质,不断加强意识形态领域工作,引导民营经济人士积极履行社会责任,参与公益慈善事业。

  二、拓宽服务方式,助推民企高质量发展

  进一步探索助企方式方法,协调相关经济主管部门向民营企业宣讲惠企政策,帮助企业解决实际问题。加强与重点区域闽商组织、知名闽商和异地商会的联系交流,发挥职能优势,服务招商引资。结合“9.8”投洽会,继续举办“海内外客商思明行”活动,宣传推介思明区投资环境和投资政策,搭建经贸交流合作平台。组织动员民营企业参与“一带一路”、乡村振兴和闽西南协同发展区建设,主动融入“双循环”新发展格局,进一步擦亮“甘当店小二、服务好民企”品牌,依法维护民营企业和民营企业家合法权益。

  三、坚持守正创新,提升服务企业能力

  准确把握坚持和落实“两个毫不动摇”、促进“两个健康”的大政方针,发挥桥梁纽带作用,不断加强政策宣传,帮助会员企业“看得懂、用得上”。积极引导民营企业立足自身优势补足自身短板,找准新质赛道,形成更高效能生产力和更强竞争力。畅通和拓展民营经济人士有序政治参与渠道,鼓励民营企业家积极参与协商议政及区经济社会事业。

  四、加大指导力度,支持所属商会工作

  不断强化所属商会党建工作,充分发挥所属商会党组织职能,协助理顺所属商会党建工作管理体制,推进所属商会规范化建设,鼓励引导所属商会争创省、市“四好”商会,积极引导所属商会参与经济社会各项工作,营造良好的“清亲”政商关系和政商互动氛围。指导所属商会建立健全组织章程和各类会议制度。按照“稳步发展、调整结构、提高质量”以及重点行业有效覆盖、大中小微企业统筹兼顾”的原则,积极开展会员发展工作。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市思明区工商业联合会2025年收入预算为313.0770万元,比2024年预算数增加14.3924万元,增长4.82%,具体情况如下:

1.财政拨款收入313.0770万元,其中一般公共预算拨款收入313.0770万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

2.财政专户管理资金收入0.0000万元;

3.事业收入0.0000万元;

4.事业单位经营收入0.0000万元;

5.上级补助收入0.0000万元;

6.附属单位上缴收入0.0000万元;

7.其他收入0.0000万元;

8.上年结转结余0.0000万元。

锛24厦门市思明区工商业联合会2025年支出预算为313.0770万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加14.3924万元,增长4.82%,具体情况如下:

1.基本支出275.4770万元,其中,人员支出203.4750万元,公用支出72.0020万元;

2.项目支出37.6000万元;

3.非财政拨款支出0.0000万元。

(三)厦门市思明区工商业联合会2025年区对镇(街)转移支付项目预算为万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出313.0770万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加14.3924万元,增长4.82%,主要是由于人员增加及增加相关业务经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)212.1800万元。主要用于人员支出等。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)37.6000万元。主要用于业务经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)32.3900万元。主要用于退休人员经费等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.6700万元。主要用于养老保险、医疗保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.4000万元。主要用于在职人员职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.8500万元。主要用于医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.9900万元。主要用公务员医疗补助支出。

 

三銆政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付

项目),比2024年预算数相比维持不变2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,也应予以说明预算数为0以及与上年增加变化情况。

 

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区工商业联合会部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2025年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2025年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行费

2025年预算安排万元,其中:公务用车运行费0万元.

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年厦门市思明区工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算17.122万元,比2024年预算增加0.21万元,增长1.24%。

(二)政府采购情况

2025年厦门市思明区工商业联合会政府采购预算总额1.6000万元,其中:政府采购货物预算1.6000万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,厦门市思明区工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

厦门市思明区工商业联合会2025年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及一般公共预算拨款37.6000万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

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