按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2014年度部门决算批复的通知》,现将我单位2014年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
本部门:
(一)负责制定区直机关党建工作计划。
(二)对所属的基层党组织的业务工作进行分类指导。
(三)加强机关党组织思想建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。
区直机关离退休联合会:
(一)维护区直机关离退休人员的合法权益。
(二)关心区直机关离退休老同志的生活和健康状况,协同有关部门帮助解决。
(三)开展各种有利于老年人身心健康的文体活动,丰富老同志晚年生活。
(四)适时举办时事政治报告会、健康讲座、开展节庆活动。
(五)鼓励老同志在促进社区和谐和文明建设中发挥作用。
二、部门预算单位基本情况
区直机关党工委包括1个机关行政处室及 1个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
区直机关党工委 |
财政拨款 |
4 |
4 |
区直机关离退联 |
财政拨款 |
0 |
0 |
三、 部门主要工作总结
本部门主要工作:
2014年,部门主要任务是:
1、 落实党建责任制。
2、 夯实党建工作基础。
3、全面完成各项工作。
4、努力构建和谐机关。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)在认真检查党建工作责任制和党风廉政建设责任制落实情况的基础上,进一步充实和完善新一轮两个责任制的内容,把“一岗双责”作为党政部门领导干部的任职要求,使其更加贴近机关党建工作实际,贴近我区各时期的各项中心工作,促进机关新一轮的党建责任制工作的落实,使之更加规范化、制度化、科学化,不断提高党建工作管理水平和工作效率。
(二)一是抓好党员思想教育,加强基层党组织建设;二是有计划地培养入党积极分子,做好发展党员工作;三是加大党务干部培训力度,提升党务工作能力。
(三) 巩固和发展为民务实清廉的党的群众路线教育实践活动成果。抓好机关效能建设、精神文明建设,做好理论调研,加强与社区的党建和文明结对共建,努力完成区委及其工作部门布置的各项任务。
(四) 通过机关工会、团工委、妇工委、离退休联合会等组织,从思想上、政治上、生活上关心机关职工(包括退休职工),努力为干部职工营造良好的工作生活氛围。
区直机关离退休联合会主要工作:
(一)组织慰问生病住院离退休干部及病故人员家属;重大节假日(春节、中秋国庆、老年节等)慰问全体离退休干部职工。
(二)组织健康讲座和培训4场,时事政治报告会1场,每场150人左右。
(三)春秋两次组织全体退休人员参加的趣味运动会;开展形式多样文体活动及各兴趣小组(队)活动数次。
(四)组织参观特区建设成果,参与社区文明建设活动等。
四、2014年决算收支总体情况
(一)2014年上年结转结余67万元,本年收入 5603.97万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,本年支出 5609.88万元,结余分配 0万元,年末结转结余 61.09万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款上年结转结余37.56 万元,本年收入 5601.55万元,本年支出5608.23万元,年末一般公共预算财政拨款结转结余30.88万元。
2.政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元,本年收入0万元,本年支出 0万元,年末政府性基金预算拨款结转结余 0 万元。
(二)2014年基本支出 5477.64 万元,项目支出132.24万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共财政拨款支出决算情况
2014年一般公共财政拨款支出5608.23万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)其他共产党事务支出230.37万元。主要用于基本支出102.67万元,项目支出127.70万元。基本支出主要用于人员经费及日常工作公用经费;项目支出主要用于党建活动经费、机关退休干部体检费、老年节慰问大会经费用等。
(二)其他民政管理事务2.29万元。主要用于“两节”慰问支出。
(三) 归口管理的行政单位离退休5132.51万元。主要用于发放退休人员工资等支出。
(四)离退休人员管理机构200.86万元。主要用于离退联活动、区重大节假日(中秋、老年节、春节)慰问等。
(五)行政单位医疗39.90万元。主要用于退休人员医疗经费支出。
(六)公务员医疗补助1.70万元。主要用于提前退休人员医疗补助支出。
(七)其他支出0.6万元。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出0万元
七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出3.13万元,同比增长42.3%。具体情况如下:
(一) 因公出国(境)费1.62万元,主要用于赴台开展党际交流。2014年本单位参加其他单位出国团组 1个;全年因公出国(境)累计 1人次。与2013年相比, 因公出国(境)经费支出增长1.62万元,主要是赴台开展党际交流。
(二) 公务用车购置及运行费1.51万元。其中:公务用车运行费1.51万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量2辆。与2013年相比,公务用车购置费无增长%,主要是:未购置公务用车;公务用车运行费增长71.6%,主要是:维修、维护、停车费上涨。
(三) 公务接待费0万元。本年度累计接待0批次、接待总人数0 人。与2013年相比,公务接待费支出下降 100 %,主要是:严格执行上级八项规定和区财务制度规定,接待活动减少。
附件: 1. 2014年收入支出决算总表
2. 2014年公共预算财政拨款支出决算表
3. 2014年政府性基金预算财政拨款支出决算表
4. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
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