按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
本部门:
(一)负责制定区直机关党建工作计划。
(二)对所属的基层党组织的业务工作进行分类指导。
(三)加强机关党组织思想建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。
区直机关离退休联合会:
(一)维护区直机关离退休人员的合法权益。
(二)关心区直机关离退休老同志的生活和健康状况,协同有关部门帮助解决。
(三)开展各种有利于老年人身心健康的文体活动,丰富老同志晚年生活。
(四)适时举办时事政治报告会、健康讲座、开展节庆活动。
(五)鼓励老同志在促进社区和谐和文明建设中发挥作用。
二、部门预算单位基本情况
中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会(汇总)包括1个机关行政处室及 1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
区直机关党工委 |
财政拨款 |
4 |
4 |
区直机关离退联 |
财政拨款 |
0 |
0 |
三、部门主要工作总结
2016年,中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会(汇总)部门主要任务是:
本部门主要工作:
2016年,部门主要任务是:
1、落实党建责任制。
2、夯实党建工作基础。
3、全面完成各项工作。
4、努力构建和谐机关。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)在认真检查党建工作责任制和党风廉政建设责任制落实情况的基础上,进一步充实和完善新一轮两个责任制的内容,把“一岗双责”作为党政部门领导干部的任职要求,使其更加贴近机关党建工作实际,贴近我区各时期的各项中心工作,促进机关新一轮的党建责任制工作的落实,使之更加规范化、制度化、科学化,不断提高党建工作管理水平和工作效率。
(二)一是抓好党员思想教育,加强基层党组织建设;二是有计划地培养入党积极分子,做好发展党员工作;三是加大党务干部培训力度,提升党务工作能力。
(三)抓好机关效能建设、精神文明建设,做好理论调研,加强与社区的党建和文明结对共建,努力完成区委及其工作部门布置的各项任务。
(四)通过机关工会、团工委、妇工委、离退休联合会等组织,从思想上、政治上、生活上关心机关职工(包括退休职工),努力为干部职工营造良好的工作生活氛围。
区直机关离退休联合会主要工作:
(一)组织慰问生病住院离退休干部及病故人员家属;重大节假日(春节、中秋国庆、老年节等)慰问全体离退休干部职工。
(二)组织健康讲座和培训,时事政治报告会。
(三)春秋两次组织全体退休人员参加的趣味运动会;开展形式多样文体活动及各兴趣小组(队)活动数次。
(四)组织参观特区建设成果,参与社区文明建设活动等。
四、2016年决算收支总体情况
2016 年中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会(汇总)部门年初结转和结余3.15万元,本年收入 2,569.84万元,本年支出1,965.47万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 607.52万元。
(一)2016本年收入2,569.84万元,比2015年决算数减少3711.81万元,减少59.09%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入2,544.15万元,其中政府性基金0.00 万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入25.69万元。
(二)2016本年支出1,965.47万元,比2015年决算数减少4358.28万元,减少68.92%,具体情况如下:
1. 基本支出1,689.49万元。其中,人员支出1,679.92万元,公用支出9.57万元。
2. 项目支出275.98万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1,939.78万元,比2015年决算数减少4353.29 万元,下降69.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行支出119.97万元,较2015年决算数增加22.4 万元,增长22.96 %。主要原因是政策性增资。
(二)其他共产党事务支出75.02 万元,较2015年决算数减少60.23 万元,下降44.53 %。主要原因是严格控制项目经费支出。
(三)归口管理的行政单位离退休支出1509.15 万元,较2015年决算数减少4302.29万元,下降74.03 %。主要原因是退休人员大部分退休工资由社保发放。
(四)离退休人员管理机构支出195.26万元,较2015年决算数减少16.73万元,增减少7.89%。主要原因是严格控制项目经费支出。
(五)行政单位医疗支出38.85万元,较2015年决算数增加3.5万元,增长9.90 %。主要原因是政策性增资,医保缴交基数上调。
(六)公务员医疗补助支出1.53万元,较2015年决算数增加0.06万元,增长4.08%。主要原因是政策性增资,医保缴交基数调整。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0.00万元,与2015年决算数持平。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.45万元,支出决算1.45万元,完成预算的80.56%,同比下降15.20 %。具体情况如下: (一)因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元。
(二)公务用车购置及运行费1.30万元,完成预算调整数的93.53%。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.30万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与2015年相比,公务用车购置费持平,运行费下降 8.45%,
(三)公务接待费0.15万元,完成预算的12.5%。主要用于接待省直机关党工委、市直机关党工委督查调研我区落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》情况的接待活动,累计接待1批次、接待总人数11人。与2015年相比, 公务接待费支出下降48.28%,主要是接待批次减少1批次。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年机关运行经费支出9.36万元,比2015年增加1.43万元,增长18.03%,主要原因是增加一名非公党建指导员。
(二)政府采购支出情况。
2016 年政府采购支出总额0.52万元,其中:政府采购货物支出0.52万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年度部门决算公开表格
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信