2026年厦门市思明区科学技术协会部门预算公开说明
时间:2026-01-30 09:15
 

2026年厦门市思明区科学技术协会预算说明

 

目    录

  第一部分   部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分   2026年部门预算说明

  一、2026年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、部分一级项目情况说明

  六、其他重要事项的情况说明

  第三部分   名词解释

  第四部分   2026年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市思明区科学技术协会的主要职责是:

  (一)引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党的路线方针政策,密切联系科技工作者,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

  (二)开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,促进科技与经济的结合,促进学术繁荣和人才成长。

  (三)弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,协调、组织开展科普活动,提高全民科学素质。

  ()组织科技工作者开展科技创新,开展科技志愿服务,参与科学论证和咨询服务。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

  ()开展科学技术交流活动,发展同港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

  ()编辑出版科普书籍、报刊,制作科技科普影像制品。

  ()承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市思明区科学技术协会包括1个机关行政处室及0个基层预算单位,其中:列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区科学技术协会

4

3

  三、部门主要工作任务

  2026年,厦门市思明区科学技术协会主要任务是:通过支持科普设施与活动,强化科技工作者联系,提升公众与青少年的科学素养,推动科普事业全面发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)支持科普教育基地及设施,提升居民科学素养,推进科普资源优化与覆盖。

  (二)推动科普事业发展,提升公众科学素养,强化科普基础设施与服务能力。

  (三)加强与科技工作者联系,提升获得感与归属感,增强科技创新服务水平。

  ()组织多样青少年科普活动,支持社区青少年科学工作室建设,促进青少年科学素养提高。

第二部分  2026年部门预算说明

  一、2026年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市思明区科学技术协会2026年收入预算为341.2061万元,比2025年预算数减少4.7391万元,下降1.37%具体情况如下:

  1.财政拨款收入341.2061万元,其中一般公共预算拨款收入341.2061万元,政府性基金拨款收入0.0000万元,国有资本经营预算拨款收入0.0000万元;

  2.财政专户管理资金收入0.0000万元;

  3.事业收入0.0000万元;

  4.事业单位经营收入0.0000万元;

  5.上级补助收入0.0000万元;

  6.附属单位上缴收入0.0000万元;

  7.其他收入0.0000万元;

  8.上年结转结余0.0000万元。

  (二)厦门市思明区科学技术协会2026年支出预算为341.2061万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少4.7391万元,下降1.37%,具体情况如下:

  1.基本支出289.2561万元,其中,人员支出236.6641万元,公用支出52.5920万元;

  2.项目支出51.9500万元;

  3.非财政拨款支出0.0000万元。

  (三)厦门市思明区科学技术协会2026年区对镇(街)转移支付项目预算为0.0000万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2026年度一般公共预算支出341.2061万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少4.7391万元,下降1.37%,主要是由于科普日常工作经费联系服务科技工作者经费、科普补助经费、青少年科技科普活动经费等专项支出预算减少支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)223.3401万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)56.0970万元。主要用于机关事业单位离退休人员生活补助、文明奖、过节费支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.5461万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员基本养老保险支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.8000万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员职业年金支出。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.7994万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员医疗保险支出。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.9632万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员医疗补助支出。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.4000万元。主要用于独生子女保健费支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.4288万元。主要用于机关事业单位缴交在职人员住房公积金支出。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)14.8315万元。主要用于机关事业单位租房补贴支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2026年度政府性基金支出0.0000万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数持平,主要是由于本单位无政府性基金预算。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市思明区科学技术协会部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.1350万元,其中:因公出国(境)经费0.0000万元,公务接待费0.1350万元,公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2026年预算安排0.0000万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。

  (二)公务接待费

  2026年预算安排0.1350万元。主要用于公务、科普交流活动等方面的接待活动。与上年预算持平,主要原因是根据2026年活动计划安排,接待需求无明显增加

  (三)公务用车购置及运行费

  2026年预算安排0.0000万元,其中:公务用车运行费0.0000万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平,主要原因本单位无公务车辆。

五、部分一级项目情况说明

  一)科普补助经费项目情

  1.项目概述

  本项目通过对全区科普教育基地与协会学会的资金补助、校园气象哨的运维及设备采购以及10个街道社区科普大学与画廊的建设管理,进一步优化全区科普资源配置,提升全民科学素质,推动科普事业高质量发展

  2.立项依据

  根据《全民科学素质行动规划纲要实施方案》及上级部门对科协业务的开展要求设立本项目

  3.实施主体

  本项目由厦门市思明区科学技术协会组织实施。

  4.实施方案

落实全区现有科普教育基地、协会学会及科技活动基地学校的补助资金。支持各基地和学会发挥资源优势,开展各类科普展示与科技教育活动,提升全区科普阵地基础。

按照协议稳步推进共建青少年天文气象科普教育基地工作。实施全区校园气象哨的日常维护,并计划每年新建校园气象哨,统一采购配置气象百叶窗、风速仪、温湿度计等气象观测仪器,提升校园科普设施水平。

向全区10个街道下拨专项经费,保障各街道科普大学的教学运作及社区“三个一”等常态化科普活动。同步做好新建及现有社区科普画廊的建设、维护与管理工作,确保科普宣传深入基层

  5.实施周期

  2026年1月-12月

  6.年度预算安排

  2026年拟安排该项目一般公共预算7.6500万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中:

  科普补助经费项目一般公共预算7.6500万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元

  7.绩效目标和指标

  详见附表十一。

  (二)科普日常工作经费项目情况

  1.项目概述

  本项目通过组织“全国科普”与“科技活动周”等系列活动、举办青少年科技竞赛及科普讲堂,完善街道社区科普设施与多媒体宣传阵地;同时开展科普人才培训及科技工作者走访调研,运行法律援助与志愿服务站点,保障科协组织日常运作。进一步提升全区科学素养,优化科普资源配置,增强对科技工作者的凝聚力,推动科普事业稳步发展

  2.立项依据

  根据《全民科学素质行动规划纲要实施方案》及上级部门对科协业务的开展要求设立本项目

  3.实施主体

  本项目由厦门市思明区科学技术协会组织实施。

  4.实施方案

  在科普日常工作方面:组织“全国科普月”、“科技活动周”启动仪式及线上线下系列活动,定期开展科教进企业、进社区等科普益民行动。举办自然笔记、创客大赛、综合模型等青少年科技品牌竞赛。开展“近邻·科普”大讲堂、科普干部及志愿者业务培训,保障授课与场地需求。支持街道社区青少年科学工作室建设运营,制作及征订科普报刊、图书、画册、视频等宣传资料。运维《思明科普》电视专栏与微信公众号,强化科普阵地管理,巩固全国科普示范区建设成果。

  在联系服务科技工作者方面:深入科技企业、科研院所与科普基地进行走访慰问、课题调研及学术交流,保障“科技工作者之家”建设运行。管理维护科技工作者法律援助工作站、科普驿站及科技志愿服务工作站。定期召开区科协全委会及常委会,落实各项工作部署,加强与科技工作者的联系与服务,确保科协组织高效运作

  5.实施周期

  2026年1月-12月

  6.年度预算安排

  2026年拟安排该项目一般公共预算36.6500万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中:

  (1)科普日常工作经费项目一般公共预算29.0000万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元

  (2)联系服务科技工作者经费项目一般公共预算7.6500万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元

  7.绩效目标和指标

  详见附表十一。

  青少年科技科普活动经费项目情况

  1.项目概述

  本项目通过对承办冬夏令营、校园科技节的单位进行补助,支持区级社区青少年科学工作室开展科普活动,并为“知识就是力量”小记者站采购相关科普物料,进一步丰富青少年科技教育形式,完善社区科普阵地功能,提升全区青少年科学素质

  2.立项依据

  根据《全民科学素质行动规划纲要实施方案》及上级部门对科协业务的开展要求设立本项目

  3.实施主体

  本项目由厦门市思明区科学技术协会组织实施。

  4.实施方案

对承办冬夏令营、校园科技节等科普活动的单位发放专项补助,支持相关单位组织开展形式多样的科普宣传与实践活动,丰富学生课外科技生活,推动校园科普活动常态化开展。

落实已运行及拟建设区级社区青少年科学工作室的补助经费,保障各社区青少年科学工作室定期开展各类科普活动,发挥基层阵地在青少年科普教育中的服务作用,提升服务质量。

负责“知识就是力量”小记者站所需物料的采购工作,保障小记者站在采访、编辑及科普实践工作中的物料需求,支持小记者站的日常运行。

  5.实施周期

  2026年1月-12月

  6.年度预算安排

  2026年拟安排该项目一般公共预算7.6500万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中:

  青少年科技科普活动经费项目一般公共预算7.6500万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元

  7.绩效目标和指标

  详见附表十一。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2026年厦门市思明区科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算49.6320万元,比2025年预算减少1.6400万元,下降3.20%。主要原因是:落实关于进一步降本增效厉行节约通知精神,坚持过紧日子理念,压缩一般性行政支出

  (二)政府采购情况

  2026年厦门市思明区科学技术协会政府采购预算总额1.2000万元,其中:政府采购货物预算1.2000万元,政府采购工程预算0.0000万元,政府采购服务预算0.0000万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2025年12月31日,厦门市思明区科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套),主要原因是:本单位未购置车辆、大额通用设备和专用设备等资产

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市思明区科学技术协会2026年实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及一般公共预算拨款51.9500万元。

第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2026年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

 

 

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