2015年度中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部部门决算说明
时间:2016-08-30 18:46

  按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》,现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部是思明区委主管统一战线工作的职能部门,主要职责是:负责民主党派、无党派、新的社会阶层、海外统战、社区统战等工作;密切联系台湾民间社团及重点人士、非公有制经济代表人士、少数民族与宗教界代表人士等社会各界代表人士;加强党外干部和新的代表人士队伍的建设;做好党外人士的政治安排;主管区台办、商会、侨联、民族宗教、海联会,联系指导黄埔同学会思明联络组及其他有关社会团体的工作。 

  二、部门预算单位基本情况 

  中共厦门市思明区委统战部属党政机关,经费系财政全额拨款,部领导2名(另有1名副部长兼任思明区工商联(商会)党组书记),人员编制数6名,实有在职在编人员6名。 

  三、部门主要工作总结 

  2015年,中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部部门主要任务是:认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、中央统战工作会议及《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《中国共产党统一战线工作条例(试行)》精神,在已有基础上改革创新、凝心聚力,不断提升服务大局的能力和水平,为建设美丽中国典范城市、打造一流国际营商环境、实现我区更高质量的转型发展作出积极贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)聚党外人士之力,共谋发展之策加大党外干部教育培养使用力度,全力支持民主党派加强自身建设,为党外人士提供知情参政平台。 

  (二)聚非公经济人士之力,共创发展之路增强信念教育,引导非公经济健康发展,提升服务水平,引导非公经济适应新常态。 

  (三)聚海内外同胞之力,共推发展之势。抓好海外联谊工作,扎实做好港澳工作,提升对侨工作水平,深化两岸经贸合作,推进宗亲交流和民间联谊。 

  (四)聚民族宗教人士之力,共搭发展之台。促进民族团结进步,依法管理宗教事务,积极助推社会和谐,深化两岸宗教和民间信仰交流。 

  (五)聚统战系统之力,共筑发展之基。持续做好统战信息、宣传工作。积极利用新媒体,搭建宣传平台,进一步扩大了统一战线的社会影响力。       

  四、2015年决算收支总体情况 

  2015年,年初结转和结余20.94万元,本年收入383.86万元,本年支出381.82万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00 万元,年末结转和结余22.98万元。 

  (一)2015本年收入383.86万元,比2014年决算数增加44.53万元,增长13.12%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入383.86万元,其中政府性基金0.00万元。 

  2.事业收入0.00万元。  

  3.经营收入0.00万元。  

  4.上级补助收入0.00万元。  

  5.附属单位上缴收入0.00 万元。  

  6.其他收入0.00万元。  

  (二)2015本年支出381.82万元,比2014年决算数增加43.56万元,增长12.88%,具体情况如下: 

  1.基本支出121.88万元。其中,人员支出112.96万元,公用支出8.92万元。 

  2.项目支出259.94万元。  

  3.上缴上级支出0.00万元。  

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类) 

  2015年,一般公共预算财政拨款支出381.82万元,比2014年决算数增加43.56万元,增长12.88%,具体情况如下( 按项级科目分类统计) 

  1.行政运行(统战事务)116.43万元,较2014年决算数增加11.55万元,增长11.01%。主要原因是新调入一名公务员,增加人员经费及公用经费等 

  2.其他统战事务支出254.81万元,较2014年决算数增加26.11万元,增长11.42%。主要原因是业务工作开展需要,增加项目相关经费及2014年两节慰问排于“其他民政管理事务科目,今年排于该科目 

  3.其他对外联络事务支出5.13万元,较2014年决算数增加5.13万元,增长100%。主要原因是因公随团出国开展海外交流与招商推介活动。 

  4.行政单位医疗4.10万元。2014年决算数增加1.25万元,增长43.86%主要原因是新调入一名公务员,增加相关医疗保险支出。 

  5、公务员医疗补助1.35万元。2014年决算数增加0.1万元,增长8%主要原因是新调入一名公务员,增加医疗补助支出。 

  (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)  

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算121.88万元,比2014年决算数增加12.9万元,增长11.84%,具体情况如下( 按类级经济分类统计) 

  1.工资福利97.41万元,较2014年决算数增加1.64万元,增长1.71 %。主要原因是新调入一名公务员,增加工资福利支出。 

  2.商品和服务支出8.19万元,较2014年决算数增加 2.89 万元,增长54.53%。主要原因是新调入一名公务员,增加公用经费。 

  3.对个人和家庭的补助15.56万元,较2014年决算数增加7.64万元,增长96.46%。主要原因是新调入一名公务员及调资等。 

  4.其他资本性支出0.72万元,较2014年决算数增加0.72万元,增长100%。主要原因是增加办公设备购置。 

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2015年度政府性基金支出0万元。 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出9.29万元,同比增长309.25%。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费5.13万元,主要用于随团出国开展海外交流与招商推介活动,进一步拓展深化海外侨务工作。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2014年相比,因公出国(境)经费支出增长100%,主要原因是去年无因公出国(境)人员,今年根据实际工作需要,增加因公出国(境)经费支出。 

    (二)公务用车购置及运行费1.56万元。其中:公务用车购置费0.00 万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.56万元,主要用于公务用车运行维护支出,年末公务用车保有量3辆。与2014年相比,公务用车购置费与上年相比支出持平;公务用车运行费增长4.7 %,主要原因是保养费上涨等客观因素。 

    (三)公务接待费2.60 万元。主要用于郑成功文化节、"9.8"贸洽会及平时接待海内外客人等方面的接待活动,累计接待10批次、接待115总人数。与2014年相比, 公务接待费支出增长233.33%,主要原因是为做好海外联谊会换届人选等相关工作,增加与海(境)外人士交流交往。 

    八、政府采购情况 

  2015年度政府采购总额1.6126万元,其中:政府采购货物支出1.6126万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。  

    

  附件: 

      1.收支决算总表 

      2.收入决算表 

      3.支出决算表 

      4.财政拨款收入支出决算总表 

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      8.政府性基金预算支出决算表 

      9.部门决算相关信息统计表 

    

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