2024年厦门市思明区融媒体中心预算说明
时间:2024-01-31 17:16

  2024年厦门市思明区融媒体中心预算说明

  目    录

  第一部分   部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分   2024年部门预算说明

  一、2024年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、部分一级项目情况说明

  六、其他重要事项的情况说明

  第三部分   名词解释

  第四部分   2024年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市思明区融媒体中心的主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家的有关融媒体宣传和管理的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向、创作导向。准确宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令,充分发挥舆论导向作用。

  (二)紧密围绕区委、区政府的中心工作,做好全区重要活动、重大会议、重大项目(包括文字、图片、声音、视频等)新闻宣传素材的采集、编辑和制作。

  (三)统筹全区媒体融合的发展规划,指导协调全区新媒体建设和管理工作,做好全区融媒体新闻宣传舆论引导工作。  

  (四)建设和运营思明中共厦门市思明区委宣传部官方微信、微博等新媒体平台,办好自有宣传平台,壮大全区融媒体宣传态势。

  (五)做好“媒体+”工作创新,拓展融媒体平台及网格平台应用,策划、设计和制作融媒体产品,推动媒体与党务、政务、便民等服务的深度融合。

  (六)做好全区舆情监测、搜集、分析和研判工作,做好涉及全区性的热点事件、突发公共事件、敏感问题线上线下舆情的核实处置和引导回应。

  (七)完成区委和区政府交办的任务。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市思明区融媒体中心包括1个基层预算单位,其中:列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  人员编制数

  在职人数

  厦门市思明区融媒体中心

  14

  14

  三、部门主要工作任务

  2024年,厦门市思明区融媒体中心主要任务是:围绕学习贯彻习近平文化思想和全国、省、市、区会议精神,思明区融媒体中心将坚持“内容为王、重在策划、移动优先、管控有序”的原则,以做有温度、有品质、有深度的优质新闻为定位,持续做好宣传工作,进一步完善“思明快报”融媒体平台“媒体+政务+服务”的功能,不断扩大主流舆论阵地,现将2024年工作要点汇报如下:

  一是守好主流舆论阵地,唱响主旋律。重点围绕全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等主题持续开展好宣传报道;同时紧密结合区委、区政府中心工作,与中央级、省级媒体强化策划沟通,精心组织专题宣传项目,宣传我区在经济建设、社会民生等方面的典型做法和先进经验,唱响经济光明论;完善媒体传播渠道建设,重点加强人民日报、新华社、央广总台等中央级权威综合媒体以及《福建日报》、福建电视台、《厦门日报》、厦门电视台的融合互动关系。

  二是坚持内容为王,当好“扬声器”。重点围绕产业发展、文化建设、城市更新、招商引资、民生服务等主题,提升现有专栏品牌运营,巩固栏目内容质量,完善“早安”“夜读”等特色栏目;探索短视频“社交+情感+创意”属性,善用数字人、H5等数字媒体技术,创作出更加高品质、可看度高的短视频作品;强化与文旅商等部门,把握春节、五一、国庆等时间节点,继续策划“新春走基层”等融媒体宣传,挖掘思明人奋斗故事,包装一批内容丰富、形式喜人的文旅作品。

  三是突出“媒体+民情+智库”做法,创新网络综合治理模式。顺应网络传播发展最新形式,依托中宣部信息直报点“民情驿站”,持续强化地校智库建设,拓展网络信息收集渠道和平台,提供有效对策建言;重视新媒体协会的作用发挥,培育一批具有影响力的网络大V纳入网评员队伍,凝聚起团结奋进力量,壮大网络宣传朋友圈;统筹全区网信队伍力量,试行分级分层管理,针对不同舆情处置类型动员相应力量。

  第二部分  2024年部门预算说明

  一、2024年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市思明区融媒体中心2024年收入预算为630.4541万元,比2023年预算数增加63.4641万元,增长11.19%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入630.4541万元,其中一般公共预算拨款收入630.4541万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

  2.财政专户管理资金收入0.0000万元;

  3.事业收入0.0000万元;

  4.事业单位经营收入0.0000万元;

  5.上级补助收入0.0000万元;

  6.附属单位上缴收入0.0000万元;

  7.其他收入0.0000万元;

  8.上年结转结余0.0000万元。

  (二)厦门市思明区融媒体中心2024年支出预算为630.4541万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加63.4641万元,增长11.19%,具体情况如下:

  1.基本支出630.4541万元,其中,人员支出508.7831万元,公用支出121.6710万元;

  2.项目支出0.0000万元;

  3.非财政拨款支出0.0000万元。

  (三)厦门市思明区融媒体中心2024年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2024年度一般公共预算支出630.4541万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加63.4641万元,增长11.19%,主要是由于政策性增资等。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)541.2000万元。主要用于思明区融媒体中心的人员经费及公用经费等支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.4400万元。主要用于思明区融媒体中心在职人员养老保险缴费支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业年单位职业金缴费支出(项)21.0000万元。主要用于思明区融媒体中心在职人员单位职业年金缴费支出。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.7400万元。主要用于思明区融媒体中心在职人员医疗保险支出。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.0700万元。主要用于思明区融媒体中心在职人员医疗补助支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2024年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数持平。2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市思明区融媒体中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2024年预算安排0万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。

  (二)公务接待费

  2024年预算安排0万元。与上年预算持平。主要原因是控制接待范围和标准。

  (三)公务用车购置及运行费

  2024年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年预算相比持平;公务用车购置费0万元,与上年预算相比持平。主要原因是公务用车改革后取消相应支出。 

  五、部分一级项目情况说明

  2024年思明区融媒体中心无项目预算安排。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年厦门市思明区融媒体中心的机关运行经费财政拨款预算117.571万元,比2023年预算增加23.901万元,增长25.52%。主要原因是根据工作需要,机关运行经费增加。

  (二)政府采购情况

  2024年厦门市思明区融媒体中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2023年12月31日,厦门市思明区融媒体中心所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市思明区融媒体中心2024年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。

  第四部分  2024年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

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