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目 录 |
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第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 第二部分 2026年部门预算说明 一、2026年部门预算收支总体情况 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 三、政府性基金预算财政拨款支出情况 四、“三公”经费财政拨款预算情况 五、部分一级项目情况说明 六、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2026年部门预算附表 一、部门收支预算总体情况表 二、部门收入预算总体情况表 三、部门支出预算总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 |
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九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表 十、部门整体支出绩效目标表 十一、一级项目绩效目标表 |
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区融媒体中心的主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家的有关融媒体宣传和管理的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向、创作导向。准确宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令,充分发挥舆论导向作用。
(二)紧密围绕区委、区政府的中心工作,做好全区重要活动、重大会议、重大项目(包括文字、图片、声音、视频等)新闻宣传素材的采集、编辑和制作。
(三)统筹全区媒体融合的发展规划,指导协调全区新媒体建设和管理工作,做好全区融媒体新闻宣传舆论引导工作。
(四)建设和运营思明中共厦门市思明区委宣传部官方微信、微博等新媒体平台,办好自有宣传平台,壮大全区融媒体宣传态势。
(五)做好“媒体+”工作创新,拓展融媒体平台及网格平台应用,策划、设计和制作融媒体产品,推动媒体与党务、政务、便民等服务的深度融合。
(六)完成区委和区政府交办的任务。
二、部门预算单位基本情况
厦门市思明区融媒体中心包括1个机关行政处室及1个基层预算单位,其中:列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
人员编制数 |
在职人数 |
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厦门市思明区融媒体中心 |
14 |
12 |
三、部门主要工作任务
2026年,厦门市思明区融媒体中心主要任务是:围绕建强用好区级融媒体中心,提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,打通服务群众的“最后一公里”,区融媒体中心将创作更多群众喜闻乐见的融媒体产品,成风化人、凝心聚力,为思明区经济社会发展创造良好舆论氛围。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)坚持内容为王。力求在新闻内容的权威发布、深入挖掘以及精准公布上不断提升;对于社会热点话题和人民群众所关心的话题做出快速反应、深入分析,打造更多“年轻态”融媒产品,让主流声音既接地气,也能“破圈”。
(二)加强能力提升。通过“请进来、走出去”的方式,邀请专家学者、专业媒体人传授工作经验,共同开展创作、参与创优评优,推动融媒体中心整体业务能力提升。
(三)拓展宣传渠道。通过成立思明区自媒体联盟,联动各级各类媒体单位开展内容创作,扩大宣传声量;积极拓展国际传播平台,探索开辟海外社交媒体账号,持续输出具有思明特色的优质融媒体产品。
(四)激发创新动力。鼓励和支持团队进行自主研发,提升技术创新能力。加强与媒体、高校、科研机构、科技企业的新技术合作,实现优势互补、资源共享。
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)厦门市思明区融媒体中心2026年收入预算为581.3169万元,比2025年预算数减少89.677万元,下降13.36%,具体情况如下:
1.财政拨款收入581.3169万元,其中一般公共预算拨款收入581.3169万元,政府性基金拨款收入0.0000万元,国有资本经营预算拨款收入0.0000万元;
2.财政专户管理资金收入万元;
3.事业收入万元;
4.事业单位经营收入万元;
5.上级补助收入万元;
6.附属单位上缴收入万元;
7.其他收入万元;
8.上年结转结余万元。
(二)厦门市思明区融媒体中心2026年支出预算为581.3169万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少89.677万元,下降13.36%,具体情况如下:
1.基本支出570.8269万元,其中,人员支出460.2860万元,公用支出110.5409万元;
2.项目支出10.4900万元;
3.非财政拨款支出0.0000万元。
(三)厦门市思明区融媒体中心2026年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2026年度一般公共预算支出581.3169万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少89.677万元,下降13.36%,主要是由于人员减少和进一步厉行节约压缩项目经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)485.6260万元。主要用于思明区融媒体中心的人员经费及公用经费等支出。
2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)10.4900万元。主要用于融媒体中心搬迁及智能化设备购置、运行维护等支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.7768万元。主要用于融媒体中心的离退休人员支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.9008万元。主要用于思明区融媒体中心在职人员养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.3000万元。主要用于思明区融媒体中心在职人员单位职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.3700万元。主要用于思明区融媒体中心在职人员医疗保险支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.8533万元。主要用于思明区融媒体中心在职人员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2026年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数持平。2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市思明区融媒体中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2026年预算安排0万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。
(二)公务接待费
2026年预算安排0万元。与上年预算持平。主要原因是控制接待范围和标准。
(三)公务用车购置及运行费
2026年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平。主要原因是公务用车改革后取消相应支出。
五、部分一级项目情况说明
(一)融媒体中心搬迁及智能化设备购置项目情况
1.项目概述
本项目按照区融媒体中心新媒体图文采写,视频编辑制作、内容传输、舆情监测、新闻发布、消防安全等布局要求,在现有设施设备、办公家具、空调等利旧的基础上,对思东环卫工作用房进行功能调整、提升改造和采购智能化设备,以满足区融媒体中心正常运转。
2.立项依据
根据《厦门市思明区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》有关职责规定和年度形势任务及工作要求立项。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区融媒体中心组织实施。
4.实施方案
按照区融媒体中心新媒体图文采写,视频编辑制作、内容传输、舆情监测、新闻发布、消防安全等布局要求,在现有设施设备、办公家具、空调等利旧的基础上,对思东环卫工作用房进行功能调整、提升改造和采购智能化设备,以满足区融媒体中心正常运转。
5.实施周期
2026年1月至2026年12月
6.年度预算安排
2026年拟安排该项目一般公共预算4.1万元,同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中:融媒体中心搬迁及智能化设备购置经费4.1万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(二)融媒体中心运行维护项目情况
1.项目概述
本项目保障本年度融媒体中心搬迁新办公场所正常运转。
2.立项依据
根据《厦门市思明区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》有关职责规定和年度形势任务及工作要求立项。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区融媒体中心组织实施。
4.实施方案
保障融媒体中心搬迁新办公场所的水电费、物业管理费等。
5.实施周期
2026年1月至2026年12月
6.年度预算安排
2026年拟安排该项目一般公共预算6.39万元,同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中:融媒体中心运行维护经费6.39万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年厦门市思明区融媒体中心的机关运行经费财政拨款预算106.2209万元,比2025年预算减少5.7501万元,下降5.14%。主要是由于进一步厉行节约,减少机关运行经费支出。
(二)政府采购情况
2026年厦门市思明区融媒体中心政府采购预算总额1.1600万元,其中:政府采购货物预算1.1600万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,厦门市思明区融媒体中心所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
厦门市思明区融媒体中心2026年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及一般公共预算拨款10.4900万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
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