2015年度厦门市思明区人民法院部门决算说明
时间:2016-08-30 08:39

   按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》,现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  (一)依法审判法律规定由思明区人民法院审理的刑事、民商事、行政案件、再审的案件、抗诉案件; 

  (二)依法行使司法执行权和司法决定权; 

  (三)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验; 

  (四)针对案件审理中发现的问题提出司法建议; 

  (五)对本院法官和其他工作人员组织专业培训; 

  (六)按照干部管理权限管理法官和其他工作人员,协助区党委考察干部人选; 

  (七)在审判中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律; 

  (八)管理本院的司法行政事务; 

  (九)承办其他应由思明区人民法院负责的工作 

  二、部门预算单位基本情况 

  厦门市思明区人民法院部门包括18个机关行政处室及  个下属单位,其中 :列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

思明人民法院 

财政拨款 

217 

338(含非在编) 

  三、部门主要工作总结 

  2015年,厦门市思明区人民法院部门主要任务是:以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话及来闽考察重要讲话精神,紧紧围绕让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的目标,公开创新年活动为主题,积极开展三崇三创专题教育活动,不断深化司法改革,全面推进五型法院升级,努力实现公信司法、阳光司法、严格司法三个新常态。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)把握依法治国新机遇,打造公信司法新常态; 

  (二)回应人民群众新期待,打造阳光司法新常态; 

  (三)落实全面从严治党新要求,打造严格司法新常态。 

  四、2015年决算收支总体情况 

  2015年,年初结转和结余292.93万元,本年收入8,156.30万元,本年支出7,647.76万元,年末结转和结余801.47万元。 

  (一)2015本年收入8,156.30万元,比2014年决算数增加1630.26万元,增长24.98%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入7,985.10万元,其中政府性基金万元。 

  2.其他收入171.20万元。  

  (二)2015本年支出7,647.76万元,比2014年决算数增加1153.3万元,增长17.76%,具体情况如下: 

  1.基本支出4937.08万元。其中,人员支出4345.45万元,公用支出591.63万元。 

  2.项目支出2647.1万元。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类) 

  2015年,一般公共预算财政拨款支出7459.78万元,比2014年决算数增加965.31万元,增长14.86%,具体情况如下( 按项级科目分类统计) 

  1.行政运行3411.46万元,较2014年决算数增加178.11万元,增长5.51%。主要原因是人员增加及执行新工资标准。 

  2.一般行政管理事务1081.37万元,较2014年决算数增加297.18万 元,增长37.89%。主要原因是通讯邮寄、维修维护等费用增加。 

  3.两庭建设442.59万元,较2014年决算数增加万 442.59元,增长100%。主要原因是法院集控中心建设。 

  (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)  

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算4,937.08万元,比2014年决算数增加410.69万元,增长9.07%,具体情况如下( 按类级经济分类统计) 

  1.工资福利3,414.42万元,较2014年决算数增加124.32万元,增长3.78%。主要原因是人员增加及执行新工资标准。 

  2.商品和服务支出591.63万元,较2014年决算数增加105.07万元,增长21.59%。主要原因是通讯邮寄等费用增加。 

  3.对个人和家庭的补助931.03万元,较2014年 决算数增加200.37万元, 增长24.42%。主要原因是人员增加及执行新工资标准。 

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2015年度政府性基金支出0万元。 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2015三公经费公共财政拨款支出69.34万元,同比下降62.16%。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0万元。 

  (二)公务用车购置及运行费65.66万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。2015年公务用公务用车运行费65.66万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出 ,年末公务用车保有量32辆。与2014年相比,公务用车运行费下降 21.12%,主要原因是:燃料费、维修费下降。 

  (三)公务接待费3.68 万元。主要用于外地法院、单位的学习、调研等方面的接待活动方面的接待活动,累计接待34批次、接待391总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降47.58%,主要原因是: 接待次数、人员大幅下降 

  八、政府采购情况 

  2015年度政府采购总额127.92万元,其中:政府采购货物支出127.92万元。  

    

  附件:1. 收支决算总表 

        2.收入决算表 

        3.支出决算表 

        4.财政拨款收入支出决算总表 

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

        8.政府性基金预算支出决算表 

        9.部门决算相关信息统计表 

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