2014年度厦门市思明区人民代表大会常务委员会部门决算说明
  来源:区采购办 时间:2015-09-01 13:13

  按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2014年度部门决算批复的通知》,现将我单位2014年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  厦门市思明区人民代表大会常务委员会职权:(一)在本区内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;(三)召集本区人民代表大会会议;(四)讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;(五)根据区政府建议,决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;(六)监督区政府、法院、检察院的工作,联系本区人大代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;(七)撤销区政府不适当的决定和命令;(八)在区人代会闭会期间,补选上一级人代会出缺的代表和罢免个别代表;(九)依法行使任免权。

  二、部门预算单位基本情况

  思明区人民代表大会常务委员会包括6机关行政处室,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  思明区人民代表大会常务委员会

  全额拨款党政机关

  21

  20

  三、部门主要工作总结

  2014年,思明区人大常委会为推进我区社会主义民主法治

  建设、共同缔造美丽厦门、构建幸福思明作出了积极努力,圆满完成了区十六届人大三次会议确定的各项任务。

  (一)依法行使监督权。共召开常委会会议9次,听取审议专项工作报告27项,组织代表视察44场次。

  (二)依法行使决定权。共作出决定、决议13项,有效推动经济发展、养老事业、老旧小区改造等经济和民生工作。                

  (三)依法行使任免权。共任免国家机关工作人员106人次,严格拟任干部任前法律考试,并作供职发言。

  (四)依法推进代表工作。共组织办理代表议案3件、建议68件,办理率100%,其中满意率83.8%,基本满意率16.2%。代表工作的品牌特色在全国县级人大常委会领导学习班上作经验交流。

  四、2014年决算收支总体情况

  (一)2014年上年结转结余62.82万元,本年收入750.51万元,用事业基金弥补收支差额0万元,本年支出755.74万元,结余分配 0万元,年末结转结余57.59万元,其中:

  一般公共预算财政拨款上年结转结余57.49万元,本年收入742.80万元,本年支出750.92万元,年末一般公共预算财政拨款结转结余49.37万元。

  (二)2014年公共预算财政拨款基本支出503.60万元,项目支出247.32万元。

  五、一般公共财政拨款支出决算情况

  2014年一般公共财政拨款支出750.92万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行(人大事务)481.08万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。      

  (二)人大会议48万元。主要用于人大会议经费等支出。

  (三)人大监督53万元。主要用于学习考察、专题视察调研、执法检查经费等支出。    

  (四)人大代表履职能力提升3万元。主要用于人大代表学习培训等支出。

  (五) 代表工作43.4万元。主要用于区人大代表视察活动经费、补选区人大代表等支出。 

  (六)其他人大事务支出64万元。主要用于专项业务费、重点课题调研等支出。。

  (七) 其他对外联络事务3.26万元。主要用于因公出国(境)经费支出。

  (八)行政单位医疗17.36万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

  (九)公务员医疗补助5.16万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

  (十) 其他支出32.66万元。主要用于其他人大工作相关事务支出。

  六、 “三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

  2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出16.13万元,同比下降57.89%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费3.26万元,主要用于开展招商推介工作,赴台进行社区建设与党际交流等。2014年参加其他单位出境团组 2 个;全年因公出国(境)累计2人次。与2013年相比, 因公出国(境)经费支出下降74.84%,主要是:严格执行“八项”规定,精简支出。

  (二)公务用车购置及运行费7.29万元。其中:公务用车运行费7.29万元,主要用于公务用车维修、保养等方面支出;公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量14辆。与2013年相比,公务用车运行费下降15.92%,主要是:严格执行“八项”规定,精简支出。公务用车购置费与上年相比持平。

  (三)公务接待费5.58万元。主要用于全国各地人大工作交流接待活动,累计接待 16 批次、接待总人数283人。与2013年相比,公务接待费支出下降66.55%,主要是:严格执行“八项”规定,精简支出。

  附件:1. 2014年收入支出决算总表

     2. 2014年公共预算财政拨款支出决算表

     3. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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