2019年厦门市思明区科技和信息化局预算说明
时间:2019-04-11 11:50

  目录  

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门预算单位基本情况 

  三、部门主要工作总结 

  第二部分  2019年部门决算说明 

  一、2019年预算收支总体情况 

  二、公共财政拨款支出决算情况 

  三、政府性基金支出决算情况 

  四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  五、其他重要事项的情况说明 

  第三部分  名词解释 

  第四部分  2019年部门预算附表 

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目支出绩效目标公开表

  十、整体支出绩效目标公开表

  十一、市对区转移支付支出预算表 

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职责 

  厦门市思明区科技和信息化局的主要职责是: 

  (一)负责贯彻执行党和国家、省、市的有关科技和信息化、工业等法律、法规和方针、政策。 

  (二)积极实施科技强区和创新驱动发展战略,研究拟订具体政策和实施措施,为区政府提供决策依据。 

  (三)组织拟订全区科技和信息化、工业等发展中、长期规划、计划和年度计划并牵头组织实施。 

  (四)负责全区科学技术奖励的组织和管理工作以及科技项目、经费的申报服务。 

  (五)负责提出全区科技创新与研发资金、科技事业费的安排、使用建议。 

  (六)统筹推进全区信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,开展工业化和信息化深度融合工作,促进信息消费。

  (七)积极推动我区工业和信息化产业发展,分析监测我区工业和信息化经济运行态势,协调解决运行中的有关问题。 

  (八)指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作,推动质量强区战略。对接国家、省、市人才计划项目,做好招才引智工作; 

  (九)协同组织人事部门拟订科技人才的科技政策和措施,促进人才带动创新创业。 

  (十)负责培育推动知识产权创造、运用、保护和管理工作。负责牵头开展促进中小企业发展工作。 

  (十一)负责协调指导生产性服务业发展。 

  (十二)负责组织开展对口支援、区域经济协作以及能源节约管理服务等工作。 

  (十三)承担区国防动员委员会科技、信息动员的日常工作。 

  二、部门预算单位基本情况 

  思明区科技和信息化局包括2个机关行政科室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

  单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  思明区科技和信息化局 

  全额拨款 

  7人 

  7人 

  三、部门主要工作任务 

  2019年,思明区科技和信息化局的主要任务是:认真按照区委、区政府工作部署,深入实施创新驱动发展战略,进一步在软件信息产业上发力,狠抓工业经济运行分析和调度,着力打造经济增长新引擎,奋力推进幸福思明建设迈向新阶段。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)坚持创新驱动,发挥企业主体作用。一是推动工业稳增长;二是加强管理提高众创空间质量;三是举办赛事论坛营造创新氛围;四是优化人才项目发展评价体系。 

  (二)突出项目带动,培育科技小巨人。一是引进和培育一批优质项目;二是多渠道深化产学研合作;三是把北创营办成两岸青年双创示范。 

  (三)强化品牌推动,提升发展质量。一是抓好质量强区及节能考核工作;二是将知识产权优势转化为产业技术优势。 

  (四)注重多方联动,聚力提质增效。一是精准兑现各类扶持资金;二是切实提升科信行政的工作效能。 

  第二部分  2019年部门决算说明 

  一、2019年部门预算收支总体情况 

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

  (一)2019年部门收入预算为19275.65万元,比2018年预算数(28752.57)减少9476.92万元,减少32.97%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入18325.91万元,其中一般公共预算拨款收入18325.91万元,政府性基金拨款收入0万元; 

  2. 财政专户管理的事业收入0万元; 

  3. 事业收入(含批准留用)0万元; 

  4. 事业单位经营收入0万元; 

  5.上级补助收入0万元; 

  6. 附属单位上缴收入0万元; 

  7.历年结余0万元; 

  8.其他收入0万元; 

  9.其他资金949.74万元。 

  (二)2019年部门支出预算为19275.65万元,比2018年预算数(28752.57)减少9476.925万元,减少32.97%,具体情况如下: 

  1.基本支出330.91万元,其中,人员支出276.49万元,公用支出54.42万元; 

  2.项目支出18944.74万元; 

  3.事业单位经营支出0万元。 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

  2019年度一般公共预算支出18325.91万元,比2018年(18212.57)预算数增加113.34万元,增长6.22%,主要是由于加大对企业的扶持力度。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)行政运行(科学技术管理事务)301万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。 

  (二)其他科学技术管理事务支出1210万元。主要用于科技日常工作经费、服务企业工作经费等支出。 

  (三)其他技术研究与开发支出15000万元。主要用于互联网政策兑现、质量技术专项奖励兑现、民营科技企业扶持、研发项目扶持、重点制造企业技术改造扶持、网上知识产权交易平台扶持、高新技术企业扶持、高层次创新创业人才扶持等支出。 

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出19.52万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  (五)行政单位医疗10.39万元。主要用于缴交在职人员医疗保险等支出。 

  (六)公务员医疗补助3.78万元。主要用于在职人员的医疗补助支出。 

  (七)其他支出(援助其他地区支出)1690万元。主要用于援助其他地区对口帮扶经费等支出。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

  2019年度政府性基金支出0万元,较2018年支出预算持平。 

  四、“三公”经费财政拨款预算情况 

  科信局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元,具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)经费 

  2019年预算安排0万元。与上年预算相比持平,主要原因是因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算。 

  (二)公务接待费 

  2019年预算安排2万元。主要用于科技交流、扶贫考察等方面的接待活动。与上年预算相比增加614%,主要原因是扶贫考察增加。

  (三)公务用车购置及运行费 

  2019年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算持平,主要原因是:机关单位实行公务用车改革。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2019年部门的机关运行经费财政拨款预算48.92万元,比2018年预算21.82增加27.1万元,上升123.20%。 

  (二)政府采购情况  

  2019年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2018年12月31日,部门所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2018年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款17900万元。 

  第三部分  名词解释 

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  五、其他名词解释:由各部门根据实际情况予以增加说明。 

  第四部分  2019年部门预算附表 

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目支出绩效目标公开表

  十、整体支出绩效目标公开表

  十一、市对区转移支付支出预算表

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