2020年滨海街道预算信息公开
时间:2020-02-20 09:15

2020年滨海街道部门预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

滨海街道的主要职责是:

(一)在街道党工委的统一领导下,负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查

(二)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,广泛开展社会主义精神文明建设活动

(三)做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作

(四)依法参与城区建设和管理,协助抓好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(五)强化社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作,维护社会安定团结。

(六)积极推进社区建设,开展社区服务,强化社区功能,充分发挥社区建设协调委员会作用,发展多元化的街道经济,不断壮大街道经济实力。

(七)落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理,抓好计划生育管理与服务工作。

(八)做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调,做好离退休人员管理等工作。

(九)做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作,保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(十)协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作。

(十一)指导和支持社区居民委员会开展工作,帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求,妥善处理人民群众来信来访。

(十二)承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府滨海街道办事处包括1个机关行政处室及1个基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市思明区人民政府滨海街道办事处

全额拨款

在编16人,非在编297人(含社区两委、社区网格员、协警)

在编16人,非在编288人(含社区两委、社区网格员、协警)

厦门市思明区滨海街道社会综合服务中心

全额拨款

28人

28人

 

三、部门主要工作任务

2020年滨海街道主要任务是:强化党风廉政建设,完善民主政治体制;加强机关效能建设,加大治庸治懒治散力度;进一步优化产业结构,促进街道经济平稳发展;做好社会治安综合治理,确保辖区稳定和平安;着力搭建并完善“纵向到底、横向到边”的社会治理框架,形成一套可推广、可复制的经验;进一步改善城区市容环境,优化和谐人居环境;提升民生保障水平,落实促进就业优惠政策,做好对困难家庭、残疾人等弱势群体的帮扶救助工作;抓好计划生育日常管理和服务工作;深化统一战线工作,做好对台、民族、宗教、侨务等工作;发挥群团组织积极性,支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓实党建工作。强化党支部基本制度、党员教育、党员管理、组织活动、基础保障“五创优”工作;加强城市基层党建、非公有制企业和社会组织等各基层党建工作;加强对各党委(党总支)书记抓基层党建工作的考核。

(二)抓好经济发展。大力发展街道经济,持续推进和加快飞地、总部经济发展,坚持规模总量与质量效益并重,积极引进国内外知名企业设立区域总部和营运中心;积极推动招商引资向招商选资转变,加强对金融业和股权投资类企业、高端中介的招商,加强对台企、央企、省企和优质民营企业的招商,着力引进和培育一批上规模、上档次的龙头企业、优质项目。做好企业服务,帮助企业做大做强

(三)加强安全检查。深入开展安全隐患排查整治行动,强化餐饮业燃气使用等重点行业和领域安全监管;规范涉法涉诉信访事项处置;落实反恐防暴机制,加强重点区域、重点领域、重点人群的社会治安综合治理防控,从源头预防和化解社会矛盾。

(四)巩固整治成果。不断优化人居环境,提升辖区宜居水平。进一步改善城区市容环境,加大环岛路周边、原厦大一条街、曾厝垵文创村、曾厝垵学生公寓附近的市容环境巡查力度,将日常巡查与专项整治相结合,探索出整治占道经营的长效监管机制。

(五)提升服务品质。不断拓宽社区服务的渠道和内涵,实现精准扶贫助困。深化民生工作品牌,进一步完善社区为老服务,开展“爱心餐桌”、“互助食堂”等品牌服务,推动居家社区养老服务照料中心建设。

 

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)滨海街道办事处2020年收入预算为7334.33万元,比2019年预算数减少176.56万元,下降2.00%具体情况如下:

1.财政拨款收入7334.33万元,其中一般公共预算拨款收入7334.33万元,政府性基金拨款收入0万元;

2. 财政专户管理的事业收入0万元;

3. 事业收入(含批准留用)0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6. 附属单位上缴收入0万元;

7.历年结余0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金0万元。

(二)滨海街道办事处2020年支出预算为7334.33万元,比2019年预算数减少176.56万元,下降2.00%具体情况如下:

1.基本支出4231.03万元,其中,人员支出1323.30万元,公用支出2907.73万元

2.项目支出3103.30万元;

3.事业单位经营支出0万元。

2020年度一般公共预算支出7334.33万元,比2019年预算数减少176.56万元,下降2.00%,主要是由于压缩支出规模。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)代表工作3.52万元。主要用于人大代表活动支出。

(二)参政议政1万元。主要用于政协代表活动支出。

(三)一般行政管理事务69.654万元。主要用于单位汽车运行与维护支出、其他交通费用、办公综合定额以及工会经费等支出。

(四)机关服务956.70万元。主要用于街道非在编人员经费及日常办公运行等支出。

(五)事业运行672.88万元。主要用于下属事业单位人员及公用支出。

(六)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出126万元。主要用于办公设备购置费及维护费,街道办公场所维修及维护等支出。

(七)其他统计信息事务支出2万元。主要用于统计工作支出。

(八)其他财政事务支出30万元。主要用于第三方审核经费和招投标代理费、零星工程监理费、预算绩效购买服务经费、公司清算经费等支出。

(九)招商引资200万元。主要用于招商引资工作经费支出。

(十)其他群众团体事务支出10万元。主要用于统战、侨联、妇联、团委、关工委等经费支出。

(十一)行政运行527万元。主要用于单位行政人员支出。

(十二)专项业务75万元。主要用于党工作、宣传经费支出。 

(十三)民兵4.5万元。主要用于民兵建设与管理等方面支出。 

(十四)基层司法业务43万元。主要用于办公用房租金,政法工作,信访,人民调解,法制宣传,法律援助,社区矫正,法律顾问等支出。 

(十五)其他公共安全支出698.28万元。主要用于协警人员支出,社区综治人员经费支出,派出所补助经费,综合治理及平安创建,综治治安维稳、防控、专项整治、禁毒、禁放烟花爆竹、反邪教工作等方面支出。

(十六) 其他教育支出11万元。主要用于教育相关支出。包括社区教育广场活动、绿色网吧维护经费、扫盲经费、文化户口册、教育督导、社区教育交流、公益早教购买服务等方面支出。

(十七) 其他技术研究与开发支出13万元。主要用于街道信息化平台维护等支出。 

(十八)其他科学技术普及支出1万元。主要用于开展科普活动的支出。

(十九)群众文化20万元。主要用于文体活动中心,文化广场活动等方面支出。 

(二十)体育竞赛2万元。主要用于各项体育活动等方面的支出。 

(二十一)社会保险经办机构218.10万元。主要用于社区劳动保障站人员经费支出、业务经费支出,退管事务以及低保人员就业奖励等支出。 

(二十二)基层政权和社区建设778.50万元。主要用于社区居委会两委人员经费及开展各项工作的支出。 

(二十三)其他民政管理事务219.70万元。主要用于家庭综合服务中心经费、家综中心购买服务经费、 老年人日间照料服务中心经费等支出。

(二十四)归口管理的行政单位离退休经费55.80万元。主要用于发放退休人员退休金。 

(二十五)机关事业单位基本养老保险缴费支出73.60万元。主要用于在职人员基本养老保险等支出。

(二十六)其他行政事业单位离退休支出82.80万元。主要用于发放社区退养人员退养金支出。 

(二十七)其他优抚支出5万元。主要用于重点优抚对象支出。

(二十八)其他退役安置支出14万元。主要用于安置军队无军籍退休退职职工支出。 

(二十九)残疾人就业和扶贫64.50万元。主要用于残疾人联络员支出。

(三十)其他残疾人事业费9.50万元。主要用于一户多残低保户和低收入家庭生活补助、残疾人居家安养服务费、残疾人就业保障金等支出。

(三十一)城市最低生活保障金支出58.76万元。主要用于低保人员最低生活补助支出。

(三十二)临时救助支出4.50万元。主要用于困难家庭临时生活救助,困难家庭学生圆梦助学补助等支出。

(三十三)城市特困人员救助供养支出31.11万元。主要用于特困人员基本生活费发放支出。

(三十四)其他城市生活救助18.44万元。主要用于城市居民最低户过节费,60年代精减退职救济对象救助,困难家庭临时生活救助,80岁以上低保老人高龄补贴,低收入家庭中的重度残疾人生活困难救助金等支出。

(三十五)拥军优属7万元。主要用于八一、春节走访慰问部分优抚对象及八一走访慰问辖内驻军部队等支出。

(三十六)城市社区卫生机构6.20万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员支出。

(三十七)其他公共卫生支出22万元。主要用于病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费和购消杀药品、健康教育、精神教育宣传等支出。 

(三十八)计划生育服务670.66万元。主要用于社区计生工作者人员经费支出,计生各项政策性奖励,计生协会活动经费,以及计划生育管理与宣传服务方面等支出。 

(三十九)行政单位医疗12万元。主要用于缴交本单位人员医疗保险等方面支出。

(四十)事业单位医疗14.40万元。主要用于缴交下属事业单位人员医疗保险等方面支出。 

(四十一)公务员医疗补助15.60万元。主要用于缴交本单位人员医疗补助等方面支出。 

(四十二)其他行政事业单位医疗支出32.64万元。主要用于缴交社区两委成员、社区网格员医疗保险等支出。

(四十三)老龄卫生健康事务157.58万元。主要用于安康居家养老家政服务,高龄老人补贴,社区助老员经费,老年活动等方面的支出。

(四十四)城管执法177.69万元。主要用于城市管理行政执法、加强市容和环境卫生管理,城管外包服务等方面的支出。

(四十五)其他城乡社区管理事务支出471万元。主要用于曾厝垵文创村管理经费以及森林防火,防汛抗台,文明城市创建等方面支出。 

(四十六)城乡社区环境卫生363.42万元。主要用于城乡社区环境卫生整治、垃圾分类、文明宣导员等方面支出。

(四十七)其他农林水支出10万元。主要用于水库维护、防控高致病性禽流感以及农产品质量安全和海上禁止捕捞宣传等方面的支出。

(四十八)其他支出243.304万元。主要用于对口帮扶经费支出,协税护税工作以及综合发展经费支出。

(四十九)安全监管30万元。主要用于食品安全经费,消防设施器材购置维护与保养,消防培训、演练,安全生产月活动,燃煤气等专项整治等支出。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元,较2019年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

滨海街道2020年“三公”经费财政拨款预算数为17.03万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行费12.03万元,因公出国(境)经费0万元,为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下:

   (一)公务接待费

2020年预算安排5万元。主要用于招商引资接待企业以及外单位来滨海交流、考察等方面的接待活动。与上年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费

2020年预算安排12.03万元,其中:公务用车运行费12.03万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

(三)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排97万元年预算下降3%。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审批后的出国(境)任务进行预算安排

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年滨海街道的机关运行经费财政拨款预算127.83万元,比2019年预算增加6.33万元,增长5%。

(二)政府采购情况

2020年滨海街道政府采购预算总额178.31万元,其中:政府采购货物预算58.31万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算120万元。

(三)国有资产占有使用情况

至2019年12月31日,滨海街道所属各预算单位共有车辆4辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)单位价值100万以上专用设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

滨海街道2020年开展整体支出绩效目标申报,覆盖预算资金7334.33万元,开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算资金1700万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表

 

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